10月21日至24日,省工信廳財務(wù)審計處、省核地質(zhì)局一行6人蒞臨我隊,對我隊開展財會監(jiān)督及審計整改情況專項檢查。
此次檢查采取抽查方式,集中2天時間分組檢查,主要圍繞內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況、預(yù)算執(zhí)行及落實過緊日子情況、國有資產(chǎn)日常監(jiān)管情況、會計工作質(zhì)量及會計機構(gòu)和人員情況、2023年以來巡視巡察、審計、績效評價等監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況等幾個方面開展了抽查檢查。
現(xiàn)場檢查結(jié)束后,檢查組向大隊反饋了檢查結(jié)果,大隊黨委書記、大隊長張文宏,在家大隊領(lǐng)導(dǎo)班子成員,財務(wù)科、經(jīng)管科、安防科、紀監(jiān)審辦、辦公室等相關(guān)科室負責(zé)人參加了反饋會。

反饋會上,財務(wù)審計處處長任獻偉反饋了本次檢查發(fā)現(xiàn)的問題,并對下一步整改工作提出具體要求:一是依照國家和省上新出臺的規(guī)章制度,修訂完善內(nèi)控管理流程手冊;二是加快推進審計問題整改到位;三是財務(wù)人員嚴格履行職責(zé),加強財經(jīng)政策宣傳,嚴把支出審核關(guān)。張文宏同志作了表態(tài)發(fā)言:一是對廳黨組、財務(wù)審計處、核工業(yè)地質(zhì)局對大隊財務(wù)工作的重視和支持表示感謝,檢查組提出的問題中肯實在,誠懇接受;二是大隊要對內(nèi)控制度修訂、資產(chǎn)管理、巡察審計問題整改進行統(tǒng)籌規(guī)劃,逐步銷號清零,完成整改任務(wù);三是加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高財務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng),同時開展財務(wù)工作互查,查缺補漏;四是大隊將持續(xù)深化財會監(jiān)督協(xié)調(diào)工作機制建設(shè),以此次專項檢查為契機,狠抓源頭治理,健全制度體系,推動財務(wù)管理進一步向規(guī)范化、制度化、法制化邁進,為大隊高質(zhì)量發(fā)展提供堅實財會保障。會議還就政府采購預(yù)算、固定資產(chǎn)配置處置、內(nèi)部審計工作、會計核算等進行了交流座談。
